سلام وقت بخیر ما وارداتی داشتیم در سال ۱۴۰۰ و حقوق و عوارض برگه سبز وارداتی برای سال ۱۴۰۰ رو پرداخت کردیم کالا ترخیص شده و در خط تولید مصرف شده ولی امسال برای همون سفارش ۱۴۰۰ تفاوت حقوق و عوارض گمرکی صادر کردن الان تفاوت رو باید در چه هزینه ای ببریم؟ و در معاملات فصلی و ارش افزوده چطور باید این مورد رو اظهار کنیم؟
ما با تفاوت پرداخت شده بابت حقوق و عوارض گمرکی دستگاه وارد شده را میبایست به بهای تمام شده آن دستگاه منظور نمایید . یعنی شما میبایست حساب دارایی ثابت خود را بدهکار و معادل وجه پرداخت شده موجودی نقد و بانک خود را بستانکار کنید .
با توجه به اینکه واردات شما در سال ۱۴۰۰ انجام شده و آن را در گزارش فصلی فصل مربوطه ثبت نمودهاید و در سال ۱۴۰۲ تنها مابه تفاوت حقوق گمرکی را پرداخت نمودهاید بنابراین نیازی به ثبت در گزارش خرید و فروش فصلی ندارد .